Unde datorezi TVA în UE când vinzi pe Amazon?
Pentru un seller pe marketplace, obligația de TVA nu vine din cât vinzi, ci din unde îți stă fizic marfa. Spune-i hărții unde ai stocul și îți arată în ce țări ai nevoie sigur de cod de TVA — și unde declari prin OSS.
Unde datorezi TVA în Uniunea Europeană?
Pentru un seller pe marketplace, obligația de TVA nu vine din cât vinzi, ci din unde îți stă fizic marfa. Spune-ne cum lucrezi — harta îți arată clar în ce state ai nevoie sigur de cod de TVA, și ce merită verificat pe cazul tău.
Cum lucrezi
Click pe o țară: o dată = depozit Amazon (portocaliu), încă o dată = depozit propriu (teal), a treia oară = șters. La orice click vezi și cotele de TVA ale țării, în panoul dedicat.
👆 Apasă pe orice țară ca să-i vezi cotele de TVA — standard și reduse — în panoul „Cotele de TVA".
Ce înseamnă pentru tine
Instrument orientativ pentru 2026, nu înlocuiește consultanța fiscală. Fiecare caz are particularități (traseul mărfii, locul de conducere, rezidența fiscală). Cifrele — prag 10.000 €, cotele de TVA afișate pe țări (în vigoare la 15 iulie 2026), regulile Pan-EU — se pot modifica; verifică reglementarea în vigoare. Aplicarea cotelor reduse depinde de categoria exactă de produs, stabilită de legea fiecărei țări.
Ai depozite în mai multe țări sau operezi din străinătate?
Îți verificăm expunerea reală de TVA și ce coduri îți trebuie, pas cu pas, pe cazul tău concret.
Regula pe care mulți o află prea târziu
Când vinzi pe Amazon, e ușor să crezi că, dacă firma ta e în România, tot ce ține de TVA se rezolvă în România. Din păcate, nu așa funcționează. Momentul în care marfa ta ajunge fizic într-un depozit din altă țară — fie el al Amazon (FBA) sau propriul tău depozit — se naște acolo o obligație de înregistrare la TVA. Și, spre deosebire de pragul din România, aici nu există prag: prima vânzare din acel stoc cere deja cod de TVA local.
De aceea harta pornește de la o singură întrebare: unde îți stă marfa? Fiecare țară în care ai stoc devine o înregistrare separată. Iar dacă folosești Amazon Pan-EU, marfa ta poate ajunge, în mod normal, în mai multe țări deodată — de unde și situația, care pare surprinzătoare la început, în care un singur seller are șapte coduri de TVA.
OSS nu acoperă chiar tot
OSS (One Stop Shop) e într-adevăr o ușurare: îți declari vânzările transfrontaliere către consumatori din UE printr-o singură declarație, depusă în România. Dar OSS acoperă doar acel flux — vânzarea la distanță dintr-o țară în alta. Nu acoperă vânzările interne dintr-un stoc local, nici mutările de stoc între depozite, nici comisioanele. Așa că poți foarte bine să ai OSS și să-ți trebuiască, în paralel, cod de TVA local acolo unde îți stă marfa. Cele două nu se exclud, se completează.
Un detaliu care surprinde des: comisioanele Amazon sunt un serviciu primit din străinătate, așa că atrag TVA în România din prima operațiune, indiferent cât de mic ești. E genul de obligație pe care harta ți-o semnalează, ca să n-o descoperi la un control.
Depozit Amazon sau depozit propriu — contează diferența
Un depozit Amazon îți creează obligația de cod de TVA local, dar nu e „sediul tău fix" — personalul e al Amazon. În schimb, un depozit propriu, mai ales unul în care lucrezi tu sau oamenii tăi, poate fi considerat sediu fix, iar atunci vânzările locale de acolo ies din OSS și se declară pe decontul local. E o nuanță pe care harta o marchează separat, tocmai pentru că schimbă tratamentul.
Iar dacă vinzi și pe Amazon UK, reține că, după Brexit, Regatul Unit e un regim complet separat de UE, cu reguli proprii. De aceea apare pe hartă distinct, nu în aceeași categorie cu țările din Uniune.
Întrebări frecvente
Trebuie cod de TVA în fiecare țară unde vând pe Amazon?
Ce este OSS și ce acoperă?
De ce sellerii Pan-EU au adesea 7 coduri de TVA, nu 5?
Ce cotă de TVA aplic la vânzările către alte țări UE?
Vând și în UK. Intră în hartă?
Ai depozite în mai multe țări sau operezi din străinătate?
Îți verificăm expunerea reală de TVA și ce coduri îți trebuie, pas cu pas, pe cazul tău concret.
